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强化审计问题整改 促进财务管理规范化水平提升
时间:2022-07-14  作者:  新闻来源:  【字号: | |

近日,仓山区院针对今年审计过程中发现的有关问题进行整改,并进一步提出了五个方面的工作要求。

一、严格规范预算管理。成立预算编制委员会和民主理财委员会,对每一项预算项目进行严格审核,切实做到“无预算不采购,有预算不超支”;定期召开预算支出专题会议,在提前谋划和完善手续的基础上,力争按时序完成预算计划。

二、强化国有资产管理。严格按照法定程序和权限配置、使用和处置资产,做到资产实物账和财务账相符合。建立健全账卡,完善管理信息,建立国有资产基础数据库,加强固定资产制度化、动态化和精细化管理。

三、严格政府采购管理。严格执行政府采购标准,做到无预算不采购,超标准不采购。对属于政府集中采购目录以内或者限额标准以上的货物、工程和服务,严格执行政府采购程序,确保政府采购手续合法合规。

四、健全长效管理机制。进一步注重建章立制,健全完善财务管理、“三公”经费、车辆管理、食堂管理等管理办法,不断强化内控制度执行力,健全完善权责挂钩的长效管理机制。

五、提升规范化管理意识。按时参加省院组织的网络视频业务培训,定期组织财会人员进行财务知识和财经纪律培训,不断强化规矩意识。并以此次审计为契机,进一步强化审计问题整改,严格财务管理,补齐短板弱项,不断促进规范化管理水平的提升。


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